部门预决算

建平县人民政府办公室部门预算 (2018年)

信息来源:政府办     发布时间: 2018-03-17

 


建平县人民政府办公室部门预算

(2018年)

 

目    录

 


第一部分  建平县政府办公室概况

一、  主要职责

二、  部门预算单位构成

第二部分  建平县政府办公室2018年部门预算表

2018年部门预算批复表

第三部分  建平县政府办公室2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 建平县政府办公室概况

一、主要职责

建平县人民政府办公室机构规格为正科级,为协助县政府领导处理县政府日常工作的机构。主要协助县政府领导了解掌握全县工作情况,根据县政府领导的批示,对县政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调。负责县政府会议和县政府领导重要活动的组织安排,协助县政府领导组织实施会议决定的事项。具体工作任务有:

(一)审核县政府各部门和各乡镇政府、国营农场、街道办事处请示、报告县政府的事项,提出办理意见,报县政府领导审批;办理省市政府和省市政府各部门及各方面的来文来电。负责县政府和县政府办公室发文文稿的审核、送批和印发,以及收文的分办、拟办、转办和催办工作;负责党政机要电报的分办、传阅;负责应归档材料的整理、归档和查阅;负责县政府、县政府党组、县政府办公室印鉴的管理;负责公文传输上接下传和管理工作;指导全县行政机关公文处理工作。

(二)负责市民投诉工作;负责全县政府系统政务公开工作的组织、指导和监督。承担县政务公开领导小组日常工作;负责受理民众的各类投诉;负责领导批示的转办、督办和反馈工作。

(三)承办县政府全体会议、常务会议、办公会议、业务会议和其他重要会议的会务工作,参与县政府领导活动安排;参与上级党委、政府及有关部门领导来建平视察等活动的接待安排;为县政府领导提供文字综合及随员服务等工作。

(四)负责全县政府系统经济和社会发展方面的信息搜集和处理工作,为领导决策提供参考;负责县政府领导对信息所作批示的转办和督办;负责向省市政府传报信息;指导全县政府系统的信息工作。

(五)负责县政府政务接待工作;负责县政府后勤工作;负责县政府领导车辆管理工作;负责县政府老干部工作。维护机关干部和领导办公秩序;协调部门和乡镇场街做好信访接待工作;防范和及时协调处置各类突发事件。

(六)负责县政府有关规范性文件的修订、清理、汇编工作;负责行政执法责任制及行政执法监督检查培训等工作;指导全县依法行政工作。依法受理、审查行政复议案件;负责县政府行政应诉案件的代理工作;对以县政府名义做出和批准做出的重大行政处罚和行政强制措施进行事前审查;指导全县各行政机关的行政复议和应诉工作。

(七)负责县政府值班及电话通知工作,及时报告突发事件及重要情况;指导、检查全县政府系统值班工作;负责全县突发事件预警信息的收集、分析、评估和发布。负责应急体制、机制、法制建设和指导;负责全县应急预案体系建设,指导应急演练;负责协调应急物资保障工作和应急专业队伍建设;负责组织开展应急管理宣传与培训。

(八)负责结合民用建筑修建防空地下室的建设审查、质量监督、竣工验收工作;负责人口疏散基地和人防指挥所建设及维护管理工作;负责对已建人防工程的开发利用、维护管理和改造、拆除审批;组织制定战时防空、平时应急救援的警报、通信网络保障工作;指导开展人民防空训练、演习;负责人防经费的计划、使用、管理和社会承担的人防建设经费的收缴工作。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的预算单位包括:建平县人民政府办公室、建平县人民防空办公室。

第二部分 建平县政府办公室2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表 

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表 

五、政府经济分类表  

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费表

九、政府性基金支出表

十、项目支出表

十一、政府采购表

 

第三部分 

建平县人民政府办公室2018年部门预算情况说明

 

一、2018年收支预算的总体情况及增减变化

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入9515.1千元,纳入预算管理的行政事业性收费312.2千元,本年收入合计9827.3千元,较上年减少386.4千元,变动原因主要是执行八项规定,减少经费支出预算;支出包括:一般公共服务支出8782.9千元、社会保障和就业支出694.1千元、住房保障支出350.3千元,本年支出合计9827.3千元,较上年减少386.4千元,主要是因为执行国家八项规定,减少经费支出预算。

二、关于2018年机关运行经费预算安排情况说明

2018年政府办运行经费安排3963.7千元,其中:公务费3438.7千元(其中:办公费927.2千元、印刷费330千元、邮电费15千元、差旅费815千元、日常维修(护)费470千元、会议费304千元、公务接待费8.8千元、其他交通费用252千元、人防办办公经费312.2千元,其他商品服务支出4.5千元)公务用车运行维护费525千元。

三、关于2018年政府采购项目安排情况说明

2018年县政府办公室预算无政府采购项目。

四、2018年“三公”经费预算安排情况说明

按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出。 2018年“三公”经费预算数533.8千元,较上年增加452.4千元,其中:公务接待费8.8 千元与上年相比减少2.6千元;公务用车购置及运行费 525千元,全部为运行费,与上年相比增加518千元 ,增加原因主要是根据县公车改革领导小组决定县政府用车由政府办代管,支出费用相应增加;无因公出国(境)费。

 

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本保险费支出。 

12.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

2018政府办预算批复表.xls